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一般納稅人如何進(jìn)行零申報(零申報怎么報稅的具體流程)

日期:2023-04-18 17:00:52      點(diǎn)擊:

一般納稅人在經(jīng)營過程中,如果沒有取得收入,在納稅申報時可以選擇零申報,那么

一般納稅人如何進(jìn)行零申報? 零申報怎么報稅的具體流程

(一)一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,本月的納稅額應(yīng)該是0。如果是小規(guī)模納稅人,納稅申報表全部填0,然后網(wǎng)上申報即可,也可以電話申報。

(二)如果是第一個月開始申報,申報表上本月應(yīng)納稅額和累計(jì)應(yīng)納稅額都填0,如不是,則申報表本月應(yīng)納稅額為0,累計(jì)欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計(jì)數(shù)。沒有開通網(wǎng)上申報或電話申報就帶上公章或財務(wù)章親自到國稅大廳申報,填寫好申報表。

(三)首先登陸國稅網(wǎng)再點(diǎn)“辦稅服務(wù)廳”中的“申報繳稅”,再“進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入公司國稅副本上的納稅人識別號和密碼,然后公司就進(jìn)入到了國稅網(wǎng),再點(diǎn)“申報繳稅”—“進(jìn)入辦稅區(qū)”就會出現(xiàn)要報的稅種,如果是月度就是會出現(xiàn)“增值稅”,季度的話還會有“企業(yè)所得稅”(如果公司是在地稅交所得稅,則不會出現(xiàn)),增值稅0申報很好辦,直接點(diǎn)“增值稅”后面的“我要申報”然后進(jìn)去填表就行了,如果是小規(guī)模則這個表都不用填,直接“保存”,然后點(diǎn)正式申報就行了,如果是一般納稅人,則要把開了多少銷項(xiàng),收了多少進(jìn)項(xiàng)都填上,但0申報,那要確保銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0,然后再點(diǎn)保存,再正式申報。

一般納稅人的定義

一般納稅人是指年應(yīng)征增值稅銷售額(以下簡稱年應(yīng)稅銷售額,包括一個公歷年度內(nèi)的全部應(yīng)稅銷售額)超過稅務(wù)主管部門規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。

什么是零申報?

零申報一般是指不產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額(銷售總額),企業(yè)納稅申報期內(nèi)沒有應(yīng)納稅所得額的情況(如11月申報期為10月)。在納稅申報過程中,零申報的關(guān)鍵是公司當(dāng)期沒有應(yīng)稅行為,不需要納稅。雖然沒有應(yīng)稅行為,但根據(jù)我國相關(guān)要求,無論企業(yè)是否在經(jīng)營,是否存在個人行為造成應(yīng)稅金額,只要在申報期內(nèi)按時進(jìn)行申報即可。

一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別

(一)增值稅一般納稅人銷售貨物可以自行開具17%增值稅專票,購進(jìn)貨物可以取得17%或3%增值稅專票,在繳納增值稅時按照銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額進(jìn)行納稅,相對稅負(fù)較低;

(二)而小規(guī)模納稅人在銷售貨物時只能夠委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專票,購進(jìn)貨物時取得的增值稅專票是不可以抵扣的,在繳納增值稅時按照銷售收入3%的簡易稅率計(jì)算納稅。

(三)增值稅小規(guī)模納稅人同增值稅一般納稅人相比,有以下兩弱點(diǎn):

1、繳納增值稅時,增值稅小規(guī)模納稅人按照銷售收入乘以3%的簡易稅率計(jì)算納稅,而增值稅一般納稅人按照銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的方法計(jì)算納稅后,應(yīng)交增值稅占銷售收入的比例一般要低于3%,有很多企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于3%;

2、增值稅小規(guī)模納稅人在銷售貨物時只能委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專票,這樣一來很多增值稅一般納稅人企業(yè)就不會選擇從增值稅小規(guī)模納稅人公司購貨,因?yàn)樵鲋刀愐话慵{稅人在購貨時由于不能從增值稅小規(guī)模納稅人那里取得13%的增值稅專票用于抵扣銷售稅款,所以就會取消同增值稅小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)往來,從而使得增值稅小規(guī)模納稅人失去很多增值稅一般納稅人客戶;因此,從企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展來看,企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展,拓展更大的市場,就得成為增值稅一般納稅人。

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